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1、遵守和执行公司制定的有关制度和规定,遵守职业道德,保守公司商业秘密。
2、负责原辅材料(水泥、砂子、石料、粉煤灰、矿渣、外加剂、燃料油、柴油、尾矿粉等)的每日采购数量的统计核算工作,及时登记统计台帐,每月30日前将当月原辅材料采购数据汇总后报公司有关部门及领导。
3、负责原辅材料生产消耗的统计核算工作;每月30日前将当月原辅材料消耗月报表和生产月报表报公司有关部门及领导。
4、负责同供货商家对账,并收回供货票,开具《原辅材料核对单》;负责办理原辅材料结算、付款手续。
5、负责办理原辅材料的出入库手续。负责催要及核实原辅材料的采购发票,并办理报销。
6、负责每月做好材料库存盘点工作。
7、负责采购合同的登记及保管工作;负责原辅材料收货票据的管理。
8、负责租用原辅材料运输车辆的对帐、开具《运费核对单》及办理付款手续。
9、负责每日统计自卸车、散装水泥罐车及其他有关车辆运输次数,每月终了经累计后报财务会计审核,无误后转交人力资源部。
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